Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB/147/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.5.2017 | 86,00 EUR s DPH |
DFB/165/17 | Janek s.r.o. | 15.5.2017 | 18,58 EUR s DPH |
DFB/163/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2017 | 1 389,08 EUR s DPH |
DFB/160/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.5.2017 | 128,21 EUR s DPH |
DFB/155/17 | T-Com | 10.5.2017 | 32,40 EUR s DPH |
DFB/153/17 | Hôrka s.r.o. | 10.5.2017 | 177,46 EUR s DPH |
DFB/145/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.5.2017 | 31,52 EUR s DPH |
DFB/144/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.5.2017 | 106,12 EUR s DPH |
DFB/157/17 | T-Com | 11.5.2017 | 8,77 EUR s DPH |
DFB/162/17 | VEHOX s.r.o. | 11.5.2017 | 147,06 EUR s DPH |
DFB/166/17 | VEHOX s.r.o. | 15.5.2017 | 113,28 EUR s DPH |
DFB/149/17 | Janek s.r.o. | 4.5.2017 | 18,58 EUR s DPH |
DFB/150/17 | Janek s.r.o. | 4.5.2017 | 18,58 EUR s DPH |
DFB/151/17 | Magna energia, a.s. | 4.5.2017 | 507,04 EUR s DPH |
DFB/154/17 | T-Com | 10.5.2017 | 29,00 EUR s DPH |
DFB/143/17 | Homolka, s.r.o. | 4.5.2017 | 103,59 EUR s DPH |
DFB/142/17 | Hôrka s.r.o. | 5.5.2017 | 199,74 EUR s DPH |
DFB/141/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.5.2017 | 38,30 EUR s DPH |
DFB/140/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.5.2017 | 61,49 EUR s DPH |
DFB/136/17 | Hôrka s.r.o. | 24.4.2017 | 207,71 EUR s DPH |