Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB/153/17
|
Hôrka s.r.o. |
10.5.2017 |
177,46 EUR s DPH |
DFB/145/17
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
4.5.2017 |
31,52 EUR s DPH |
DFB/144/17
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
4.5.2017 |
106,12 EUR s DPH |
DFB/157/17
|
T-Com |
11.5.2017 |
8,77 EUR s DPH |
DFB/162/17
|
VEHOX s.r.o. |
11.5.2017 |
147,06 EUR s DPH |
DFB/166/17
|
VEHOX s.r.o. |
15.5.2017 |
113,28 EUR s DPH |
DFB/149/17
|
Janek s.r.o. |
4.5.2017 |
18,58 EUR s DPH |
DFB/150/17
|
Janek s.r.o. |
4.5.2017 |
18,58 EUR s DPH |
DFB/151/17
|
Magna energia, a.s. |
4.5.2017 |
507,04 EUR s DPH |
DFB/154/17
|
T-Com |
10.5.2017 |
29,00 EUR s DPH |
DFB/143/17
|
Homolka, s.r.o. |
4.5.2017 |
103,59 EUR s DPH |
DFB/142/17
|
Hôrka s.r.o. |
5.5.2017 |
199,74 EUR s DPH |
DFB/141/17
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
5.5.2017 |
38,30 EUR s DPH |
DFB/140/17
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
2.5.2017 |
61,49 EUR s DPH |
DFB/137/17
|
Homolka, s.r.o. |
24.4.2017 |
101,19 EUR s DPH |
DFB/136/17
|
Hôrka s.r.o. |
24.4.2017 |
207,71 EUR s DPH |
DFB/138/17
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
2.5.2017 |
193,04 EUR s DPH |
DFB/124/17
|
Magna energia, a.s. |
10.4.2017 |
289,57 EUR s DPH |
DFB/148/17
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
4.5.2017 |
62,60 EUR s DPH |
DFB/152/17
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
24.4.2017 |
40,80 EUR s DPH |