Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/185/17 | Homolka, s.r.o. | 6.6.2017 | 110,43 EUR s DPH |
| DFB/186/17 | Pavol Beeták - ASANA s.r.o. | 6.6.2017 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB/188/17 | Magna energia, a.s. | 7.6.2017 | 507,04 EUR s DPH |
| DFB/198/17 | T-Com | 12.6.2017 | 9,41 EUR s DPH |
| DFB/180/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.5.2017 | 59,90 EUR s DPH |
| DFB/177/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.5.2017 | 201,08 EUR s DPH |
| DFB/192/17 | Obec Lednické Rovne | 7.6.2017 | 270,83 EUR s DPH |
| DFB/183/17 | ADET s.r.o. | 26.5.2017 | 55,28 EUR s DPH |
| DFB/182/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.5.2017 | 173,78 EUR s DPH |
| DFB/181/17 | Hôrka s.r.o. | 25.5.2017 | 159,25 EUR s DPH |
| DFB/175/17 | ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. | 24.5.2017 | 63,94 EUR s DPH |
| DFB/178/17 | VEHOX s.r.o. | 25.5.2017 | 168,31 EUR s DPH |
| DFB/179/17 | Janek s.r.o. | 25.5.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/173/17 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 23.5.2017 | 69,84 EUR s DPH |
| DFB/174/17 | Homolka, s.r.o. | 23.5.2017 | 118,02 EUR s DPH |
| DFB/170/17 | Hôrka s.r.o. | 23.5.2017 | 177,29 EUR s DPH |
| DFB/172/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.5.2017 | 63,33 EUR s DPH |
| DFB/169/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.5.2017 | 90,22 EUR s DPH |
| DFB/156/17 | Magna energia, a.s. | 10.5.2017 | 205,10 EUR s DPH |
| DFB/171/17 | VEHOX s.r.o. | 23.5.2017 | 76,63 EUR s DPH |