Faktúra DFB/139/25

Faktúra doručená: 24.4.2025
Číslo zmluvy: 328023

Dodávateľ
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o.
Lichardová 16
90901 Skalica
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
hygienické a čistiace prostriedky
Názov položky
hygienické a čistiace prostriedky dss
hygienické a čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,88 EUR