Faktúra DFB/242/25

Faktúra doručená: 30.6.2025
Číslo zmluvy: 8/2025

Dodávateľ
Penam Slovakia
Štúrova
949 01 Nitra
IČO: 2022141165
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky dss
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,37 EUR