Faktúra DFB/338/25

Faktúra doručená: 2.9.2025
Číslo objednávky: OBJ/027/25

Dodávateľ
Omes, s.r.o.
Lúky 27
013 31 Divina
IČO: 47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky dss
čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,41 EUR