Faktúra DFB/153/16

Faktúra doručená: 31.5.2016
Číslo objednávky: 23/16 z 20.05.2016

Dodávateľ
Munus s.r.o.
Súhradka 191
020 61 Lednické Rovne
IČO: 45327173
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery dss
tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,00 EUR