Faktúra DFB/424/17

Faktúra doručená: 13.11.2017
Číslo objednávky: 54/17 z 8.11.2017

Dodávateľ
Munus s.r.o.
Súhradka 191
020 61 Lednické Rovne
IČO: 45327173
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery dss
tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,00 EUR