Faktúra DFB/486/17

Faktúra doručená: 27.12.2017
Číslo objednávky: 68/17 z 19.12.2017

Dodávateľ
Munus s.r.o.
Súhradka 191
020 61 Lednické Rovne
IČO: 45327173
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery dss
tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,98 EUR