Faktúra DFB/091/19

Faktúra doručená: 11.4.2019

Dodávateľ
T-Com
01701 Považská Bystrica
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 3/2019 l
mobil 3/2019 l šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,75 EUR