Faktúra DFB/285/19

Faktúra doručená: 6.8.2019
Číslo objednávky: 32/2019 z 30.7.2019

Dodávateľ
Munus s.r.o.
Súhradka 191
020 61 Lednické Rovne
IČO: 45327173
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery dss
Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,00 EUR